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| 索引號 | 11610114013443185P/2017-005337 | 發布日期 | 2017-09-25 16:33 | 來 源 | 閻良區糧食局 |
| 內容概述 | 西安市閻良區糧食局2016年度部門決算
一、部門概況 西安市閻良區糧食局是西安市閻良區人民政府直屬事業單位,辦公地址位于西安市閻良區延安街12號,是負責全區社會糧食流通行政管理和行業指導工作的職能部門。局機關現有干部職工15人,其中行政編制5人,事業編制10人。內設“一科一室”,即綜合業務科、辦公室,下設一個事業單位—閻良區糧油儲運管理辦公室。
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發布時間:2017-09-25 16:33
來源:閻良區糧食局
西安市閻良區糧食局2016年度部門決算
一、部門概況 西安市閻良區糧食局是西安市閻良區人民政府直屬事業單位,辦公地址位于西安市閻良區延安街12號,是負責全區社會糧食流通行政管理和行業指導工作的職能部門。局機關現有干部職工15人,其中行政編制5人,事業編制10人。內設“一科一室”,即綜合業務科、辦公室,下設一個事業單位—閻良區糧油儲運管理辦公室。 (一)部門主要職責: 1.主要職能 (1)貫徹執行糧食方面的法律法規和方針政策,擬訂全區糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃,提出收儲、運用區級儲備糧的建議;負責對糧食戰略性問題進行研究,全面深化糧食流通體制改革和國有糧食企業改革;擬訂全區糧食流通體制改革方案,并組織實施。 (2)承擔糧食監測預警和應急責任;負責糧食市場監測工作,擬訂全區糧食應急預案,并組織實施。 (3)依法實施糧食流通監督檢查,維護糧食流通秩序;負責全區的糧食質量安全和原糧衛生監督管理工作;實施放心主食產業化工程,保障主食品安全。 (4)負責全區糧食流通的行業管理工作。負責糧食收購資格審核、糧食收購資格的許可工作。 (5)負責糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣;執行國家糧食質量標準和糧食儲存、運輸的技術規范;負責糧食行業的對外交流與合作;負責全社會糧食流通統計與供需平衡調查工作。 (6)負責區級儲備糧的行政管理工作。擬訂區級儲備糧的規模、總體布局和收購、銷售總量計劃,提出區級儲備糧輪換計劃建議并督促實施;監督檢查區級儲備糧和其他各級儲備糧承儲企業的庫存數量、質量和儲存安全。 (7)編制糧食流通及倉儲、加工設施的建議計劃;指導全區糧食系統專項資金的管理工作。 (8)負責駐地部隊、武警官兵的糧油副食品供應,組織落實區級應急糧食供應工作。 (9)承辦區政府交辦的其他事項。 (二)部門決算單位構成: 我局無所屬基層決算單位。 二、2016年度部門決算情況說明 (一)2016年度收入支出決算總體情況 1、收入總計577.79萬元。包括: 一般公共預算財政撥款收入577.79萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 2、支出總計577.79萬元,包括: (1)基本支出147.64萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出115.84萬元,商品和服務支出11.45萬元,對個人和家庭的補助支出20.35萬元。 (2)項目支出430.15萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:糧食專項業務活動49萬元,其他糧油事務支出111.95萬元,儲備糧(油)庫建設170.60萬元,其他重要商品儲備支出98.60萬元。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、一般公共預算財政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出577.79萬元,其中:基本支出147.64萬元,項目支出430.15萬元。 2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 (1)行政運行83.86萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。 (2)糧食專項業務活動49萬元,主要用于儲備糧管理、糧管所、放心饅頭扶持、放心糧油創建、糧食收購專項。 (3)其他糧油事務支出111.95萬元,主要用于危倉老庫建設和放心饅頭優秀銷售亭獎補等。 (4)事業運行63.78萬元,主要用于事業人員工資福利支出。 (5)儲備糧(油)庫建設170.60萬元,主要用于區級儲備利息等。 (6)其他重要商品儲備支出98.60萬元,主要用于危倉老庫維修建設。 3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出147.64萬元,其中人員經費136.19萬元,公用經費11.45萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 (三)一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況 2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出1.14萬元,較去年同比增長32%。全部為公務接待費。 1、因公出國(境)費用支出情況 2016年度我單位因公出國支出0萬元,因公出國(境)團組共0批,0人次,較上年支出無變化,主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制出國支出。 2、公務用車購置及運行維護費用支出情況 2016年購置車輛0臺,經費支出0萬元;2016年公務用車運行維護支出0萬元。年末公務用車保有量0輛,因公車改革,我單位并無公務用車。 3、公務接待費支出情況 公務接待費用支出1.14萬元,較去年同比增加32%。累及接待52批次,245人,增長原因是業務拓展。 (四)政府性基金預算財政撥款收支情況 本部門2016年度無此項收支 (五)政府采購支出情況 本部門2016年度無此項支出。 三、2016年度部門決算附表 1、收入支出決算表 2、收入決算表 3、支出決算表 4、財政撥款收入支出決算表 5、一般公共預算財政撥款支出決算表 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9、政府采購決算表 分享:
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