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一、部門概況
區直機關工委是區委的派出機構,領導區直機關黨的工作,保證黨的路線、方針、政策和區委、區政府重要決定和部署在區直機關的貫徹落實。
(一)部門主要職責
負責制定區直機關黨的建設工作規劃,領導區直機關黨的工作;領導區直各機關黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設工作和黨員管理教育、黨建工作理論研究、黨員發展對象和黨務干部的培訓工作;指導區直各機關黨組織對黨員和黨員領導干部的監督,監督檢查領導干部雙重組織生活制度的落實,搞好思想作風建設;領導區直各機關黨組織的紀律檢查工作,按照干部管理權限審批上報黨員干部違反黨紀、黨規的處理決定;指導區直各機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作和統戰工作,指導、協調區直機關的精神文明建設工作;負責區直各機關黨建和思想政治工作的調研、指導和宣傳報道工作;指導區直各機關黨組織加強黨的組織建設;做好對黨員的管理和黨內法規教育等工作。
(二)部門決算單位構成
機關工委為1個一級決算單位。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計75萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入75萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。
(2)政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為區級財政當年撥付的0基金。機關工委2016年無此項資金。
(3)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。機關工委2016年無此項資金。
(4)其他收入0元,為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。機關工委2016年無此項資金。
(5)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續用的資金。機關工委2016年無此項資金。
2.支出總計75萬元。包括:
(1)基本支出67.5萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(2)項目支出7.5萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外安排的支出,包括3項目7.5萬元。
(3)結余分配0萬元,機關工委無所屬事業單位,無按事業單位會計制度提取的事業基金。
(4)年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安
排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按
原規定用途繼續使用的資金,2016年機關工委無此項資金。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況
1.一般公共預算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出75萬元,其中:基本支出67.5萬元,項目支出7.5萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出75萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出75萬元、教育支出0萬元。
一般公共服務支出75萬元。包括:
(1)行政運行67.5萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務7.5萬元,主要用于機關黨建業務的支出。
教育支出0萬元,機關工委2016年無此項資金。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出67.5萬元,其中:人員經費61.14萬元,公用經費6.36萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。
(三)“三公”經費支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.23萬元,較上年同比下降(增長)6%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.23萬元。(以下三項內容不能漏項,無支出數的填“0”,增減變化要有原因說明)
1.因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比下降(增
長)0%,主要是(嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制出國支出等);
因公出國(境)團組共0批,0人次。
2.公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,經費支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%;2016年公務用車運行維護支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%。主要是(嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制各項車輛費用等)。年末公務用車保有量0輛。
3.公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.23萬元,較上年同比下降(增長)6%,累計接待8批次、35人。主要是接待黨建檢查工作中發生的費用,下降主要原因是招待人數減少了。
(四)政府性基金預算財政撥款收支情況
機關工委2016年度無此項收支。
(五)政府采購支出情況
2016年度政府采購支出0.5萬元,其中貨物采購0.5萬元,
工程采購0萬元,服務采購0萬元。
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.政府采購決算表