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      閻良區司法局2016年度部門決算

      一、部門概況

      (一)部門主要職責

      1、貫徹執行國家有關司法行政工作的法律法規和方針政策,參與地方規范性文件的制定工作;編制全區司法行政工作規劃和年度計劃,指導全區司法行政工作;參與社會治安綜合治理工作。

      2、牽頭負責會同有關部門組織對刑釋解教人員的安置幫教工作。

      3、負責全區的法制宣傳、普及法律常識和依法治區工作,擬訂相關規劃并組織實施;指導各部門、各行業和基層依法治理工作。

      4、負責指導全區律師工作、公證工作和“148”法律服務工作并承擔相應的責任,做好全區的法律援助工作。

      5、負責指導、管理全區基層人民調解、社區矯正、基層法律服務工作。

      6、負責全區司法行政執法監督檢查和行政復議、應訴工作及司法外事工作。

      7、負責全區司法行政干警、基層人民調解員、普法骨干和法律服務人員的法律業務知識培訓。

      8、承辦區政府交辦的其他事項。

      (二)部門所屬基層決算單位構成

      閻良區司法局決算單位包括行政科室3個;全額事業科室1個,為閻良區法律援助中心;事業差額單位2個,分別為閻良區公證處,陜西荊山塬律師事務所。

      二、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計335.22萬元。包括:

      (1)一般公共預算財政撥款收入335.22萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

      (2)政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為區級財政當年撥付的0基金。

      (3)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      (4)其他收入0元,為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

      (5)上年結轉和結余105萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

      2.支出總計440.22萬元。包括:

      (1)基本支出250.16萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

      (2)項目支出190.06萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外安排的支出,包括一般行政管理事務12.40萬元;基層司法業務7萬元;普法宣傳業務6萬元;律師公證管理94.87萬元;法律援助業務31.32萬元;其他司法支出95.73萬元。

      (3)結余分配0萬元,主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

      (4)年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況

      1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出440.22萬元,其中:基本支出250.16萬元,項目支出190.06萬元。

      2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出440.22萬元,按支出功能科目分,包括一般公共安全支出440.22萬元

      一般公共服務支出440.22萬元。包括:

      (1)行政運行250.16萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)一般行政管理事務190.06萬元,主要用于普法宣傳,人民調解,社區矯正,安置幫教,法律援助,公證律師管理等工作業務的支出。

      3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款基本支出250.16萬元,其中:人員經費191.49萬元,公用經費58.67萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

      (三)“三公”經費支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出11.57萬元,較上年同比下降(增長)73%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費10.76萬元,公務接待費0.81萬元。

      1.因公出國(境)費用支出情況

      2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比無變化,主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制出國支出等;因公出國(境)團組共0批,0人次。

      2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

      公務用車購置及運行維護費10.76萬元,較2015年6.31萬元增長71%,主要用于公務用車運行維護費10.76萬元,為執法執勤用車日常的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。加之車輛使用年久,大修一次,費用3.2萬元。截止2016年末,共保有公務車輛2輛。

      3.公務接待費支出情況

      公務接待費0.81萬元,增長113%,累計接待12批次、81人。增長的原因是上級調研、檢查,案卷評查招待等。

      (四)政府性基金預算財政撥款收支情況

      1.政府性基金預算財政撥款收支總體情況

      本部門2016年度無此項收支

      2.政府性基金預算財政撥款支出

      本部門2016年度無此項收支

      (五)政府采購支出情況

      本部門2016年度無此項支出

      三、2016年度部門決算附表

      1.收入支出決算表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      9.政府采購決算表

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