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| 索引號 | 11610114013443185P/2017-005319 | 發(fā)布日期 | 2017-09-26 16:51 | 來 源 | 殘聯(lián) |
| 內容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責 閻良區(qū)殘聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府領導下的群團組織,業(yè)務上接受市殘聯(lián)的指導。其職能是充分發(fā)揮“代表、服務、管理”職能,即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行政府賦予的職責,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 (一)西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會主要職責
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發(fā)布時間:2017-09-26 16:51
來源:殘聯(lián)
一、部門概況 (一)部門主要職責 閻良區(qū)殘聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府領導下的群團組織,業(yè)務上接受市殘聯(lián)的指導。其職能是充分發(fā)揮“代表、服務、管理”職能,即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行政府賦予的職責,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 (一)西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會主要職責 1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。 2、團結教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取,自尊自強、自立的精神,為社會貢獻力量。 3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會和殘疾人的關系,動員全社會關心幫助殘疾人。 4、開展殘疾人教育、康復、文化用品供應等各項活動,扶助殘疾人平等參與社會。 5、承擔區(qū)政府委托的日常工作,對有關業(yè)務進行指導管理。 二、2016年度部門決算情況說明 (一)2016年度收入支出決算總體情況 1.收入總計483.92萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入356.95萬元,為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)上年結轉和結余126.96萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 2.支出總計483.92萬元。包括: (1)基本支出95.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。 (2)項目支出223.88萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外安排的支出,包括殘疾人康復項目24.76萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧48.6萬元,其他殘疾人事業(yè)支出150.52萬元。 (3)年末結轉和結余164.19萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況 1.一般公共預算財政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出319.73萬元,其中:基本支出95.85萬元,項目支出223.88萬元。 2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出319.73萬元,按支出功能科目分,包括社會保障和就業(yè)支出319.73萬元。 社會保障和就業(yè)支出319.73萬元。包括: (1)行政運行95.85萬元,主要用于單位的人員經費和公用經費支出。 (2)殘疾人康復24.76萬元,主要用于精神病免費服藥、住院、白內障復明手術、殘疾兒童康復等。 (3)殘疾人就業(yè)和扶貧48.6萬元,主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)行動、就業(yè)扶貧基地建設、企業(yè)安置殘疾人獎勵、殘疾人職業(yè)技能培訓等。 (4)其他殘疾人事業(yè)支出150.52萬元,主要用于殘疾人自強綠色行動、居家安養(yǎng)、托養(yǎng)、危房改造、教育資助、組織建設、文體活動、信訪等。 3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出95.85萬元,其中:人員經費65.33萬元,公用經費30.52萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 (三)“三公”經費支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.15萬元,較上年同比下降87%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.15萬元。 1.因公出國(境)費用支出情況 2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比下降0%,主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定,嚴格控制出國支出等;因公出國(境)團組共0批,0人次。 2.公務用車購置及運行維護費用支出情況 2016年購置車輛0臺,經費支出0萬元,較上年同比下降100%;2016年公務用車運行維護支出0萬元,較上年同比下降100%。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定,嚴格控制各項車輛費用等。年末公務用車保有量0輛。 3.公務接待費支出情況 公務接待費用支出0.15萬元,較上年同比增長100%,累計接待3批次、50人。主要是接待省市殘聯(lián)發(fā)生的費用,增長主要原因是去年沒有公務接待支出。 (四)政府性基金預算財政撥款收支情況 本部門2016年度無此項收支。 (五)政府采購支出情況 本部門2016年度無此項支出。 三、2016年度部門決算附表 1.收入支出決算表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9.政府采購決算表 分享:
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