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一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行信訪工作法律法規(guī)及方針政策。
2.負(fù)責(zé)處理公民、法人和其他組織通過(guò)信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)級(jí)信訪部門的來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪和網(wǎng)上投訴;督促檢查依法逐級(jí)走訪的落實(shí)。
3.負(fù)責(zé)向區(qū)委、區(qū)政府反映群眾在信訪活動(dòng)中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題,綜合研判信訪信息,開(kāi)展調(diào)查研究,提出制定完善有關(guān)政策的意見(jiàn)和建議。
4.負(fù)責(zé)上級(jí)信訪機(jī)關(guān)和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示信訪事項(xiàng)的立案、交辦、督辦工作,督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí);配合做好信訪復(fù)查、復(fù)核工作。
5.綜合協(xié)調(diào)處理“三跨”(跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè))、“三分離”(人、事、戶分離)和重大疑難信訪事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)我區(qū)赴省到市進(jìn)京上訪群眾的勸返工作;負(fù)責(zé)駐區(qū)單位有關(guān)信訪問(wèn)題的屬地管理工作。
7.健全完善信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施;完善信訪信息匯集分析研判機(jī)制,分析評(píng)估信訪風(fēng)險(xiǎn)。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布,對(duì)群眾進(jìn)行宣傳解釋和思想疏導(dǎo),提供相關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。
9.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)建議。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作年度目標(biāo)責(zé)任制考核工作,對(duì)違反信訪工作紀(jì)律的行為提出處理建議。
11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
閻良區(qū)信訪局決算單位1個(gè),無(wú)行政科室;無(wú)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位;無(wú)獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
二、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計(jì)201.72萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入201.72萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
(2)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)事業(yè)收入,無(wú)其他收入,無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出總計(jì)201.72萬(wàn)元。包括:
(1)基本支出118.22萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(2)項(xiàng)目支出83.5萬(wàn)元,主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外安排的支出。
(3)無(wú)結(jié)余分配。無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.72萬(wàn)元,其中:基本支出118.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出83.5萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.72萬(wàn)元,按支出功能科目分,都為一般公共服務(wù)支出,201.72萬(wàn)元
一般公共服務(wù)支出201.72萬(wàn)元。包括:
(1)行政運(yùn)行86.77萬(wàn)元,是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。
(2)信訪事務(wù)83.50萬(wàn)元,主要用于信訪接待中心租賃費(fèi)、水電費(fèi)、信訪專項(xiàng)、長(zhǎng)期駐京和臨時(shí)工工資等。
(3)事業(yè)運(yùn)行31.45萬(wàn)元,主要用于事業(yè)人員工資。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.22萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)104.53萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)13.69萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.912萬(wàn)元,較上年同比下降8.8%。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.912萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國(guó)支出0萬(wàn)元,和上年相同,主要是(嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制出國(guó)支出等);因公出國(guó)(境)團(tuán)組共0批,0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,較上年同比下降108.72%。主要是(嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各項(xiàng)車輛費(fèi)用等)。年末公務(wù)用車保有量0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元,與上年相同,累計(jì)接待0批次、0人。
(四)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2016年度無(wú)此項(xiàng)收支。
(五)政府采購(gòu)支出情況
本部門2016年度無(wú)此項(xiàng)支出
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9.政府采購(gòu)決算表