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一、部門概況
(一)部門主要職責
閻良區供銷聯社是為農服務的合作經濟組織,承擔著為農村現代流通服務網絡體系建設的規范化管理,承擔著國家化肥、農藥、農用物資等重要物資的儲備任務。協調和管理煙花爆竹、再生資源行業的經營管理,指導全區合作社的發展建設,搞活農產品的流通。
(二)部門決算單位構成
2016年底聯社機關13人,其中:領導3人,工作人員10人(有編制1人,其余9人無編制)。聯社屬財政撥款。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計100.64萬元。
一般公共預算財政撥款收入100.64萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。
2.支出總計100.64萬元。包括:
(1)基本支出32.48萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(2)項目支出68.16萬元,主要是慰問困難職工、農民經紀人培訓、閻良甜瓜、蔬菜推介會、煙花爆竹網絡建設等項目和業務費。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況
1.一般公共預算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出100.64萬元,其中:基本支出32.48萬元,項目支出68.16萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出100.64萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出100.64萬元。
一般公共服務支出100.64萬元。包括:
(1)行政運行32.48萬元,是反映行政單位的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務68.16萬元,主要慰問困難職工、農民經紀人培訓、閻良甜瓜、蔬菜推介會、煙花爆竹網絡建設等項目和業務費。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出32.48萬元,其中:人員經費28.13萬元,公用經費4.35萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。
(三)“三公”經費支出決算情況
3.公務接待費支出情況
2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.08萬元,較上年同比下降50%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.08萬元。
公務接待費用支出0.08萬元,較上年同比下降50%,累計接待4批次、16人。主要是接待上級業務部門發生的費用,下降的主要原因是減少接待次數。
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.政府采購決算表
西安市閻良區供銷合作社聯合社
2017年9月28日