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一、部門概況
(一)部門主要職責:
(1)貫徹執行有關審計法律法規和方針政策;擬訂審計規章制度并監督執行;制定審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃,并組織實施;參與起草地方財政經濟及其相關的規范性文件;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
(2)主管全區審計工作;負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(3)向區長提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果的報告;向區政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法向社會公布審計結果;向區政府有關部門通報審計情況和審計結果。
(4)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:
1、區預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。
2、區人民政府、開發區管委會預算的執行情況、決算和其他財政收支,區財政轉移支付資金。
3、使用區級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。
4、區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況審計和竣工決算審計。
5、區屬國有企業和區政府規定的區屬國有資本占控股地位或主導地位的企業負債和損益。
6、區政府部門和由區政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。
7、省市審計機關授權審計的單位及行業。
8、法律、行政法規規定應由區審計局審計的其他事項。
(5)按規定對區管領導干部及依法屬于區審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
(6)組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
(7)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。
(8)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
(9)指導和推廣信息技術在審計領域的應用,組織建設全區審計信息系統,組織計算機審計和審計管理專業培訓。
(10)承辦區政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
閻良區審計局包括行政科室3個。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計222.81萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入206.81萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。
(2)上年結轉和結余16萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
2、支出總計222.81萬元。包括:
(1)基本支出130.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(2)項目支出75.97萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外安排的支出,包括一般行政管理事務3.07萬元、審計業務項目54.95萬元、信息化建設項目9.95萬元、其他審計事務支出8萬元。
(3)年末結轉和結余16萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出206.81萬元,其中:基本支出130.84萬元,項目支出75.97萬元。
2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
2016年一般公共預算財政撥款支出206.81萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出206.81萬元,。
一般公共服務支出206.81萬元。包括:
(1)行政運行130.84萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務3.07萬元,主要用于日常業務的支出。
(3)審計業務54.95萬元,主要用于工程結算審計費支出。
(4)信息化建設9.95萬元,主要用于信息網絡的構建等支出。
(5)其他審計事務支出8萬元,主要用于審計辦公用品及其他經費支出。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出130.84萬元,其中:人員經費109.75萬元,公用經費21.09萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。
(三)“三公”經費支出決算情況
2016年度一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出0.09萬元,較上年同比下降96.08﹪。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.09萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國支出0萬元。主要原因是八項規定后嚴格控制出國出境人員及事項,所以無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,經費支出0萬元;2016年公務用車運行維護支出0萬元。年末公務用車保有量0輛。主要因為公車改革后,單位無保留車輛,所以無此項支出。
3、公務接待費支出情況
公務接待費支出0.09萬元,累計接待3批次、22人,主要是接待上級指導工作發生的費用,下降的原因主要是嚴格執行八項規定,控制陪同人數及降低接待標準。
(四)政府性基金預算財政撥款收支情況
本部門2016年度無此項收支。
(五)政府采購支出
2016年度政府采購支出3.07萬元,其中貨物采購3.07萬元。
三、2016年度部門決算附表
1、收入支出決算表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、政府采購決算表