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      西安市閻良區機構編制委員會辦公室2016年度部門決算及“三公”經費支出公開

      一、部門概況

      西安市閻良區機構編制委員會辦公室為區機構編制委員會的常設辦事機構,作為區委、區政府的工作機構,列入區委機構序列。

      (一)部門主要職責

      1.貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理方面的方針政策和法律法規;統一管理全區各級黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各人民團體機關,區委、區政府直屬事業單位、派出機構的機構編制工作。

      2.擬訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案,并組織實施;負責全區各級行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

      3.負責指導、協調全區行政審批制度改革工作。組織擬訂行政審批制度改革總體規劃和相關制度,協調落實市政府取消和下放的行政審批事項,推進區級行政審批制度改革工作,審核區級行政審批事項并提出保留、取消的意見。

      4.審核、審批區級機關各部門的職責配置和調整,協調區級機關各部門之間以及各部門與各鎮街之間的職責分工。

      5.審核區級機關各部門主要職責、內設機構、人員編制、領導職數;審核區級開發區機構設置和領導職數、人員編制總額。

      6.負責管理鎮(街)機關的機構設置、人員編制總額和領導職數。

      7.擬訂全區事業單位管理體制和改革方案,并組織實施;審核區屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。

      8.負責區屬議事協調機構設立、變更的審核工作。

      9.負責區級機關和事業單位編制外聘用人員的管理工作。

      10.建立健全事業單位法人登記管理制度,組織實施區級事業單位登記管理工作,監督檢查事業單位法人登記的執行情況。

      11.監督檢查全區行政管理體制改革、機構改革和機構編制的執行情況,建立健全機構編制督查和評估機制。

      12.負責機構和人員編制實名制管理工作。建立與組織、財政、人社等部門間聯動管理機制,實現實際機構設置與按規定審批的機構相一致、實際使用編制和領導職數的人員與批準的編制和領導職數相對應的機構編制實名制管理網絡化系統。

      13.負責經批準設立、撤銷、合并、更名的全區機關、事業單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。

      14.負責黨政群機關和事業單位的政務和公益機構域名注冊管理工作。

      15.負責全區黨政群機關事業單位統一社會信用代碼證賦碼工作。

      16.承辦區委、區政府和區機構編制委員會交辦的其他事項。

      (二)部門決算單位構成

      閻良區編辦設有編制管理科(綜合科)、編制督查科2個內設科室和區事業單位登記管理局(區黨政群機關社會信用代碼管理辦公室)。

      二、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1.收入總計74.32萬元。包括:

      一般公共預算財政撥款收入74.32萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

      2.支出總計74.32萬元。包括:

      (1)基本支出64.32萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

      (2)項目支出10萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括用于事業單位登記管理費項目10萬元。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況

      1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出74.32萬元,其中:基本支出64.32萬元,項目支出10萬元。

      2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出74.32萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出74.32萬元。包括:

      (1)行政運行64.32萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)一般行政管理事務10萬元,主要用于事業單位登記管理業務費和黨政群機關社會信用代碼管理費的支出。

      3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款基本支出64.32萬元,其中:人員經費55.76萬元,公用經費8.56萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

      (三)“三公”經費支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.05萬元,較上年的0.04萬元同比增長25%。其中,公務接待費0.05萬元。

      1.因公出國(境)費用支出情況

      2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%,主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制出國支出等;因公出國(境)團組共0批,0人次。

      2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

      2016年購置車輛0臺,經費支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%;2016年公務用車運行維護支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%。主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制各項車輛費用等。年末公務用車保有量0輛。

      3.公務接待費支出情況

      公務接待費用支出0.05萬元,較上年的0.04萬元同比增長25%,累計接待3批次、8人。主要是接待市上權責清單培訓、事登記局檢查等發生的費用,增長主要原因是接待人次比上年多。

      三、2016年度部門決算附表

      1.收入支出決算表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      9.政府采購決算表

      區編辦2016年部門決算公開表

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