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一、部門概況
西安市閻良區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室為區(qū)機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),作為區(qū)委、區(qū)政府的工作機構(gòu),列入?yún)^(qū)委機構(gòu)序列。
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理方面的方針政策和法律法規(guī);統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院機關(guān),各人民團體機關(guān),區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、派出機構(gòu)的機構(gòu)編制工作。
2.擬訂全區(qū)各級行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案,并組織實施;負責(zé)全區(qū)各級行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。
3.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作。組織擬訂行政審批制度改革總體規(guī)劃和相關(guān)制度,協(xié)調(diào)落實市政府取消和下放的行政審批事項,推進區(qū)級行政審批制度改革工作,審核區(qū)級行政審批事項并提出保留、取消的意見。
4.審核、審批區(qū)級機關(guān)各部門的職責(zé)配置和調(diào)整,協(xié)調(diào)區(qū)級機關(guān)各部門之間以及各部門與各鎮(zhèn)街之間的職責(zé)分工。
5.審核區(qū)級機關(guān)各部門主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核區(qū)級開發(fā)區(qū)機構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制總額。
6.負責(zé)管理鎮(zhèn)(街)機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制總額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
7.擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和改革方案,并組織實施;審核區(qū)屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費預(yù)算形式等。
8.負責(zé)區(qū)屬議事協(xié)調(diào)機構(gòu)設(shè)立、變更的審核工作。
9.負責(zé)區(qū)級機關(guān)和事業(yè)單位編制外聘用人員的管理工作。
10.建立健全事業(yè)單位法人登記管理制度,組織實施區(qū)級事業(yè)單位登記管理工作,監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。
11.監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制的執(zhí)行情況,建立健全機構(gòu)編制督查和評估機制。
12.負責(zé)機構(gòu)和人員編制實名制管理工作。建立與組織、財政、人社等部門間聯(lián)動管理機制,實現(xiàn)實際機構(gòu)設(shè)置與按規(guī)定審批的機構(gòu)相一致、實際使用編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的人員與批準(zhǔn)的編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)相對應(yīng)的機構(gòu)編制實名制管理網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)。
13.負責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立、撤銷、合并、更名的全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。
14.負責(zé)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊管理工作。
15.負責(zé)全區(qū)黨政群機關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼證賦碼工作。
16.承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
閻良區(qū)編辦設(shè)有編制管理科(綜合科)、編制督查科2個內(nèi)設(shè)科室和區(qū)事業(yè)單位登記管理局(區(qū)黨政群機關(guān)社會信用代碼管理辦公室)。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計74.32萬元。包括:
一般公共預(yù)算財政撥款收入74.32萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.支出總計74.32萬元。包括:
(1)基本支出64.32萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(2)項目支出10萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括用于事業(yè)單位登記管理費項目10萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74.32萬元,其中:基本支出64.32萬元,項目支出10萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74.32萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務(wù)支出74.32萬元。包括:
(1)行政運行64.32萬元,是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務(wù)10萬元,主要用于事業(yè)單位登記管理業(yè)務(wù)費和黨政群機關(guān)社會信用代碼管理費的支出。
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出64.32萬元,其中:人員經(jīng)費55.76萬元,公用經(jīng)費8.56萬元,用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。
(三)“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.05萬元,較上年的0.04萬元同比增長25%。其中,公務(wù)接待費0.05萬元。
1.因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%,主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定,嚴格控制出國支出等;因公出國(境)團組共0批,0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%;2016年公務(wù)用車運行維護支出0萬元,較上年同比下降(增長)0%。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定,嚴格控制各項車輛費用等。年末公務(wù)用車保有量0輛。
3.公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.05萬元,較上年的0.04萬元同比增長25%,累計接待3批次、8人。主要是接待市上權(quán)責(zé)清單培訓(xùn)、事登記局檢查等發(fā)生的費用,增長主要原因是接待人次比上年多。
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9.政府采購決算表