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      西安市閻良區人力資源和社會保障局2016年部門決算

      一、部門概況

      (一)部門主要職責

      西安市閻良區人力資源和社會保障局是閻良區人民政府的組成部門,主要承擔人事人才、勞動就業和社會保障三個方面的工作職責。具體為:貫徹執行人力資源政策法規、負責機關事業單位工資福利、事業單位人事制度、職稱制度改革;完善公共就業服務體系,落實勞動保護政策,負責勞動人事爭議調解仲裁和信訪工作;貫徹執行社會養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規。(二)部門決算單位構成

      區人社局決算單位包括行政單位1個(包含區勞動監察大隊、區勞動人事爭議仲裁院);參照公務員管理事業單位4個,包括區社會保險基金管理中心、區公共就業和人才交流綜合服務中心、區企業退休人員社會化管理服務中心、區機關事業單位社會保險基金管理中心;財政補助事業單位1個,區城鄉居民社會養老保險基金管理中心。

      二、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1.收入總計15426.58萬元。包括:

      (1)一般公共預算財政撥款收入15426.58萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

      2.支出總計15426.58萬元。包括:

      (1)基本支出12240.01萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

      (2)項目支出3119.37萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外安排的支出,包括一般行政管理事務35.42萬元、社會保障和就業支出1289.36萬元、醫療衛生與計劃生育支出220萬元、普惠金融發展支出1566萬元、商業服務業等支出8.59萬元。

      (3)年末結轉和結余67.23萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況

      1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出15359.35萬元,其中:基本支出12240.01萬元,項目支出3119.34萬元。

      2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出15359.35萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出35.39萬元、社會保障和就業支出13529.37萬元、醫療衛生與計劃生育支出220萬元、普惠金融發展支出1566萬元、商業服務業等支出8.59萬元。

      一般公共服務支出35.39萬元。包括:人力資源事務35.39萬元,是反映軍隊轉業干部安置和其他人力資源事務支出。

      社會保障和就業支出13529.37萬元,包括:

      (1)人力資源和社會保障管理事務954.11萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出、一般行政管理事務、勞動保障監察、就業管理事務、勞動關系和維權等支出。

      (2)行政事業單位離退休支出11425.58萬元,是反映行政事業單位離退休管理機構和離退休人員退休費等支出。

      (3)就業補助支出966萬元,主要用于其他就業補助支出。

      (4)撫恤支出0.52萬元,主要用于其他優撫支出。

      (5)其他社會保障和就業支出183.16萬元,主要用于其他社會保障和就業支出。

      醫療衛生與計劃生育支出220萬元,包括:行政事業單位醫療保障支出220萬元。

      普惠金融發展支出1566萬元,主要用于小額擔保貸款貼息和補充小額擔保貸款基金。

      商業服務業等支出8.59萬元,主要用于其他商業流通事務支出。

      3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款基本支出12240.03萬元,其中:人員經費12081.85萬元,公用經費158.16萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

      (三)“三公”經費支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出1.81萬元,較上年同比下降84%。其中,公務用車運行維護費1.67萬元,公務接待費0.14萬元。

      1.因公出國(境)費用支出情況

      2016年度我單位因公出國支出0元。

      2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

      2016年購置車輛0臺,經費支出0元,較上年無變化;2016年公務用車運行維護支出1.67萬元,較上年同比下降(增長)85%。主要是公車改革,減少車輛;嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制各項車輛費用等。年末公務用車保有量1輛。

      3.公務接待費支出情況

      公務接待費用支出0.14萬元,較上年同比下降76%,累計接待2批次、22人。主要是接待退休老干部及軍轉干部發生的費用,下降主要原因是嚴格貫徹執行八項規定,減少接待量。

      (四)政府性基金預算財政撥款收支情況

      本部門2016年度無此項收支。

      (五)政府采購支出情況

      2016年度政府采購支出7.32萬元,其中貨物采購7.32萬元。

      三、2016年度部門決算附表

      1.收入支出決算表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      9.政府采購決算表
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