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| 索引號 | 11610114013443185P/2017-005275 | 發布日期 | 2017-09-30 10:08 | 來 源 | 區政府辦 |
| 內容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責 西安市閻良區人民政府辦公室的主要職能是協助區人民政府領導處理區人民政府日常工作。具體職責如下: 1.負責區政府日常文書處理工作。 2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件、文稿。
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發布時間:2017-09-30 10:08
來源:區政府辦
一、部門概況 (一)部門主要職責 西安市閻良區人民政府辦公室的主要職能是協助區人民政府領導處理區人民政府日常工作。具體職責如下: 1.負責區政府日常文書處理工作。 2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件、文稿。 3.負責區政府會議的籌備組織工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項;負責區政府領導同志公務活動安排和組織工作。 4.研究區政府部門、鎮街和開發區管委會請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府審批。 5.圍繞區政府總體工作部署,組織開展調查研究,提出建議和意見;負責向市政府、區政府報送信息,反映各方面動態。 6.督促檢查區政府部門、鎮街和開發區管委會對區政府決定事項及區政府領導同志批示指示的貫徹落實情況。 7.負責區政府應急值班工作,協助區政府領導同志做好突發事件的應急處置工作,指導監督全區應急管理工作。 8.負責全國、省、市、區人大代表建議和政協委員提案辦理的協調督查工作。 9.指導全區政府信息公開和電子政務工作,負責區政府、區政府辦公室政務公開工作;負責區長專線、區政府門戶網站管理和網民留言的辦理工作。 10.負責全區涉外事務工作,負責區政府公務接待工作。 11.負責全區依法行政工作,承辦區政府法制建設的有關具體工作。 12.負責全區行政機關、人民團體、事業單位辦公用房違規建設、使用的核查清理工作。 13.負責區政府機關事務管理和后勤保障工作;負責區政府機關大院安全保衛、環境衛生和公共設施管理工作。 14.負責全區公共機構節約能源資源工作,會同有關部門對全區公共機構節能管理進行規劃,制定有關制度并組織實施。 15.辦理區政府領導同志交辦的其他事項。 (二)部門決算單位構成 西安市閻良區人民政府辦公室是西安市閻良區人民政府的組成部門,區財政一級預算單位。內設綜合科、秘書科、應急管理科和政務公開科4個行政科室;財政補助事業單位2個,包括機關后勤服務中心和電子政務信息中心。所屬事業單位人、財、物由區人民政府辦公室統一管理。 二、2016年度收入支出決算總體情況 (一)2016年度收入支出決算總體情況 1.收入總計1931.38萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入1931.38萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)政府性基金預算財政撥款收入0萬元。 (3)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 (4)其他收入0萬元。 (5)上年結轉和結余28.9萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。 2.支出總計1960.28萬元。包括: (1)基本支出531.97萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 (2)項目支出1428.31萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外安排的支出,包括一般行政管理事務277.9萬元,機關服務100萬元,其他政府辦公室及相關機構事務支出183.6萬元,其他支出60萬元,債務付息支出806.81萬元。 (3)年初結轉和結余28.9萬元,主要是上年度末賬號提供錯誤,款項未轉出,所以今年按原規定用途繼續支付的資金。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況 1.一般公共預算財政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出1960.28萬元,其中:基本支出531.97萬元,項目支出1428.31萬元。 2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出1960.28萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出1093.47萬元、其他支出60萬元、債務付息支出806.81萬元。 一般公共服務支出1093.47萬元。包括: (1)行政運行406.15萬元,是反映行政單位的基本運行支出。 (2)一般行政管理事務277.9萬元,主要用于大型修繕和辦公設備購置的支出。 (3)機關服務100萬元。主要用于保安保潔人員工資及機關大院食堂開支。 (4)事業運行125.82萬元。主要用于事業單位的基本運行支出。 (5)其他政府辦公室及相關機構事務支出183.6萬元。主要用于全區電子信息網絡改造及維護支出。 其他支出60萬元,包括: 預備役經費60萬元。 債務付息支出806.81萬元,包括: 地方政府一般債務付息支出806.81萬元。 3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出531.97萬元,其中:人員經費483.19萬元,公用經費48.78萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 (三)“三公”經費支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出124.29萬元,較上年同比增長176.44%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費124.29萬元,公務接待費0萬元。 1.因公出國(境)費用支出情況 2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比無變化,主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制出國支出;因公出國(境)團組共0批,0人次。 2.公務用車購置及運行維護費用支出情況 2016年購置車輛1臺,經費支出51.76萬元,較2015年增加51.76萬元,因為原車輛使用年限、行駛里程、車輛狀況均達到報廢要求,經區長辦公會研究決定原車輛報廢并新購一輛。2016年公務用車運行維護支出72.53萬元,較上年同比增長61.32%,主要是保有車輛均年限較長,行駛里程大,維修保養開支增加較多。年末公務用車保有量5輛。 3.公務接待費支出情況 公務接待費用支出0萬元,累計接待0批次、0人。主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制招待支出。 (四)政府性基金預算財政撥款收支情況 1.政府性基金預算財政撥款收支總體情況 2016年度政府性基金預算上年結轉結余0萬元,財政撥款收入0萬元,支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。年末結轉結余0萬元。 2.政府性基金預算財政撥款支出 本部門2016年度無此項收支 (五)政府采購支出情況 本部門2016年度無此項支出 三、2016年度部門決算附表 1.收入支出決算表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9.政府采購決算表 分享:
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