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| 索引號 | 11610114013443185P/2017-005270 | 發布日期 | 2017-09-30 10:48 | 來 源 | 閻良區人大辦 |
| 內容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責 (一)依據憲法和有關法律的規定,行使監督職權。健全“一府兩院”由人大產生、對人大負責、受人大監督制度,為區人大及其常委會發揮監督職能,做好服務保障。
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發布時間:2017-09-30 10:48
來源:閻良區人大辦
一、部門概況 (一)部門主要職責 (一)依據憲法和有關法律的規定,行使監督職權。健全“一府兩院”由人大產生、對人大負責、受人大監督制度,為區人大及其常委會發揮監督職能,做好服務保障。 (二)堅持和完善人大討論、決定重大事項制度,做好與區委、區政府、區政協及有關部門的工作聯系。 (三)負責聯系在我區的全國、省、市、區人大代表,密切人大代表同群眾的聯系。負責人大代表有關活動的組織工作。 (四)組織區人民代表大會換屆選舉工作,指導鎮人民代表大會換屆選舉工作,承辦人事任免等工作事項。 (五)負責區人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及其他重要會議、活動的組織和服務,負責區人民代表大會全體會議、常務委員會會議、主任會議決議、決定的具體組織實施工作。 (六)負責常委會執法檢查、調查研究的協調保障工作,為人大代表視察、考察、調研及其重要活動做好組織服務工作。 (七)受理人大代表和群眾來信來訪,督辦和協調處理信訪案件。 (八)負責人民代表大會制度和人大工作的宣傳和新聞報道工作。 (九)承辦區人大領導同志交辦的其他事項 (二)部門決算單位構成 區人大常委會機關設置一個辦公室、兩個專門委員會和三個工作委員會,其中辦公室下設兩個科室,兩個專門委員會各設一個科室,簡稱“一辦五委四科”。分別是:辦公室、法制委員會、財經委員會、教科文衛工作委員會、人事代表選舉工作委員會、城建環資工作委員會。 二、2016年度部門決算情況說明 (一)2016年度收入支出決算總體情況 1.收入總計580.75萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入575.75萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)上年結轉和結余5萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。 2.支出總計580.75萬元。包括: (1)基本支出470.40萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 (2)項目支出109.15萬元,主要是為完成特定的行政工作任務,在基本支出之外發生的支出,包括業務費項目9.4萬元、人大會議項目81萬元、人大監督項目3.5萬元、代表工作項目8.25萬元、信訪工作項目2萬元,其他人大事務支出5萬元。 (3)年末結轉和結余1.2萬元,主要是本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況 1.一般公共預算財政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出579.55萬元,其中:基本支出470.40萬元,項目支出109.15萬元。 2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出579.55萬元。按支出功能科目分,包括一般公共服務支出579.55萬元。 一般公共服務支出579.55萬元.包括: (1)行政運行470.40萬元,是反映單位的基本運行支出。 (2)一般行政管理事務9.4萬元,主要用于機關設施日常維修維護、環境保潔,綠化,物業管理服務等。 (3)人大會議81萬元,主要用于人大代表換屆及每年一次的閻良區人民代表大會會議支出。 (4)人大監督3.5萬元,主要用于區人大開展監督工作的支出。 (5)代表工作8.25萬元,主要用于人大代表開展各類視察調研等方面工作的支出。 (6)人大信訪工作2萬元,主要用于區人大處理來信來訪工作的支出。 (7)其他人大事務支出5萬元,主要用于辦公樓的維護修繕。 3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出470.40萬元,其中:人員經費392.06萬元,公用經費78.34萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 (三)“三公”經費支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出7.38萬元,較上年同比下降45.09%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費7.22萬元,公務接待費0.16萬元。 1.因公出國(境)費用支出情況 本部門2016年度無此項支出。主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制出國支出。 2.公務用車購置及運行維護費用支出情況 2016年購置車輛0臺;2016年公務用車運行維護支出7.22萬元,較上年同比下降44.76%。主要原因是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制各項車輛費用。年末公務用車保有量8輛。 3.公務接待費支出情況 公務接待費用支出0.16萬元,較上年同比下降56.76%,累計接待1批次、20人,是組織市人大代表視察時發生的費用。下降主要原因是嚴格貫徹執行八項規定,接待減少。 (四)政府性基金預算財政撥款收支情況 本部門2016年度無此項收支。 (五)政府采購支出情況 本部門2016年度無此項支出。 三、2016年度部門決算附表 1.收入支出決算表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9.政府采購決算表 分享:
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