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一、部門概況
(一)部門主要職責。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)和方針政策;編制城市管理發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,制定行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)公共突發(fā)事件處置預案,并組織實施。
2.承擔組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考核全區(qū)城市管理工作的職責;制定市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、戶外廣告、愛國衛(wèi)生等城市管理方面的管理制度和規(guī)范,對全區(qū)城市管理方面的重大事項提出處理意見建議,協(xié)調(diào)解決城市管理重大問題。
3.負責市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、戶外廣告、建筑垃圾、門頭牌匾設置等方面的行政審批(備案)和檢查監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)推進城市管理公共服務的市場化、社會化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
4.負責市容環(huán)境衛(wèi)生行政管理工作;負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生設施的管理;負責城市環(huán)境衛(wèi)生、市容環(huán)境整治、城市垃圾處理等費用征收工作;負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑廢棄物的管理。
5.負責園林綠化和公園綠地管理工作;負責建設項目綠化審批,審查園林綠地建設設計方案,參與竣工驗收;組織協(xié)調(diào)園林綠化和公園綠地重大建設項目實施。
6.負責城市公園、廣場綜合管理;組織編制城市公園、廣場發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督、指導城市公園、廣場的建設和管理。
7.負責戶外廣告設置管理;依據(jù)城市規(guī)劃,編制戶外廣告設置規(guī)劃方案;負責戶外廣告設置使用權(quán)招標、拍賣、轉(zhuǎn)讓;承擔戶外廣告設施的安全監(jiān)管責任。
8.承擔全區(qū)城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作。負責城管執(zhí)法工作的組織實施、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和綜合考評;負責全區(qū)性重大執(zhí)法活動、專項執(zhí)法行動的組織和部署,負責跨區(qū)域的重大案件的查處;負責研究制定城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范;負責城管執(zhí)法工作業(yè)務培訓。
9.負責城區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的違法建筑物、構(gòu)筑物的日常巡查、監(jiān)管以及具體行政執(zhí)法工作。
10.負責組織開展愛國衛(wèi)生工作;承擔國家衛(wèi)生城市、園林城市復審和檢查工作,鞏固創(chuàng)建工作成果;協(xié)同有關(guān)部門負責環(huán)保模范城市創(chuàng)建、文明城市的復審和檢查工作。
11.負責城區(qū)內(nèi)機動車停放站點、非機動車輛停放站點、新設立機動車洗車站點的設置委托審批和執(zhí)法工作;負責城區(qū)內(nèi)機動車輛非法占用人行道的監(jiān)督檢查和行政處罰。
12.負責新建公廁、垃圾壓縮站的選點核準工作;負責對占用城市綠地、砍伐、遷移、修剪城市樹木、戶外宣傳和設點促銷活動、城市公園內(nèi)舉辦展覽、文體表演等活動進行審批。
13.負責數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設工作;牽頭負責城市精細化管理工作。
14.負責城市管理和城管執(zhí)法方面的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)動員社會力量參與城市管理的相關(guān)活動。
15.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)部門所屬基層預算單位構(gòu)成。
我局下屬單位包括區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站和區(qū)園林管理站兩個差額事業(yè)單位。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計4073.17萬元,包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入3689.17萬元,為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預算資金。
(2)政府性基金收入384萬元,為區(qū)級財政當年撥付的。
2、支出總計4073.17萬元,包括:
(1)基本支出1222.17萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出882.74萬元,商品和服務支出232.25萬元,對個人和家庭的補助支出106.50萬元。
(2)項目支出2851.00萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出3689.17萬元。其中:基本支出1222.17萬元,項目支出2467.00萬元。
2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
行政運行費用支出283.17萬元。
(1)行政人員工資福利支出196.71萬元。其中主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
(2)商品和服務支出68.11萬元,其中主要用于:辦公費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
(3)對個人和家庭的補助支出18.35萬元,其中主要用于:住房公積金和采暖補貼。
(4)一般行政事務管理事務支出29.50萬元,其中主要用于:臨時工工資。
(5)城管執(zhí)法經(jīng)費支出140.04萬元,其中主要用于:公益崗和臨時工工資。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2561.34萬元,其中主要用于:機關(guān)事業(yè)人員工資福利支出332.07,包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金等。商品和服務支出2186.59萬元,包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、勞務費等。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出251.34萬元,其中主要用于:垃圾填埋場建設等。
(三) “三公”經(jīng)費支出情況
2016年一般公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出8.95萬元,其中公務用車購置及運行維護費8.95萬元,公務接待費0萬元。
1、 因公出國(境)費用住處情況
2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比無變化。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定,嚴格控制出國支出,因公出國(境)團組共0批,0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置公務用車0輛,公車運行維護支出8.95萬元,因三家單位合并后,人員大幅度增加,所以相比2015年經(jīng)費增加了70%以上。年末公車保有量2輛。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出為0,因我單位合并后,人員增多,單位成立了廉政灶,因此外來接待都在職工廉政灶上用餐,所以未產(chǎn)生接待費。
(四)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明。
2016年度政府性基金預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政撥款收入384萬元,支出384萬元,其中主要是垃圾填埋場建設。
(五)政府采購支出情況
本部門2016年度無此項支出
三、2016年度部門決算表(附后)
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.政府采購決算表
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