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一、部門概況
(一)部門主要職責
中共西安市閻良區委宣傳部是中共西安市閻良區委管理意識形態工作的職能部門,主要職責為:
1.貫徹執行中央及省、市、區委關于宣傳思想文化工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省、市委宣傳部和區委的要求,部署全區宣傳思想文化工作;指導全區宣傳思想文化系統各單位的工作;按照省、市委宣傳部和區委統一工作部署,協調區屬宣傳思想文化系統各部門之間的關系;協調全區宣傳思想文化戰線各方面的力量,為保持全區社會政治穩定,加快中國航空城建設提供精神動力、智力支持輿論環境和思想保證。
2.負責指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳,安排區委中心學習;負責全區各級黨委(黨組)中心組理論學習的部署、檢查、指導;指導全區黨員的理論學習,會同區委組織部做好黨員教育工作。
3.負責引導社會輿論,把握正確導向,指導協調全區文化、廣播電視和新聞工作,并在政治方向和方針、政策方面實施領導。
4.負責互聯網信息管理。落實黨和國家互聯網信息傳播方針政策,指導、協調、督促轄區內互聯網行業主管部門、打擊網絡違法犯罪主管部門及其相關部門加強互聯網信息內容管理;組織、協調網上宣傳和輿情監看、引導;負責建設管理轄區內輿情信息技術平臺;組織區域內網絡管理和網站從業人員培訓,建立輿情信息和網評員隊伍。
5.組織、指導、協調全區對外宣傳工作。組織制訂全區對外宣傳的工作計劃,規劃、協調全區重大活動的對外宣傳,負責區內重大問題、突發事件的對外新聞報道的歸口把關,組織協調對外文化交流活動和規劃管理全區對外宣傳品的有關工作。
6.加強和改進思想政治工作,堅持不懈地對我區廣大黨員干部群眾進行思想信念和思想道德教育。組織部署全區思想政治工作任務,開展調查研究,掌握思想動態,提出改進和加強思想政治工作對策。
7.組織、指導、協調全區精神文明建設活動,領導和管理區精神文明建設辦公室。組織制訂全區有關精神文明建設的工作計劃,聯系區精神文明建設委員會各成員單位,督促落實區精神文明建設委員會領導交辦事項和有關文件的起草工作,對全區精神文明創建活動進行組織協調和督促檢查。
8.負責提出、制定全區宣傳思想文化事業發展的指導方針和總體規劃;對宣傳思想文化系統各部門發展規劃和各項文化經濟政策、文件的制定和實施,實行指導和協調;負責宣傳思想文化事業發展專項資金的管理和文化文藝人才的管理;歸口管理區文化藝術界聯合會辦公室。
9.負責我區宣傳思想文化戰線新情況、新問題的調研和信息反饋,提出對策性建議;總結推廣宣傳思想文化工作經驗,表彰獎勵宣傳思想工作的先進典型。
10.負責全區宣傳思想文化系統干部隊伍的培訓和思想業務建設。
11.完成區委和上級主管部門交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
區委宣傳部包括行政科室2個;財政補助事業單位2個,包括閻良區互聯網信息辦公室、《今日閻良》編輯部(區文學藝術界聯合會辦公室)。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計377.87萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入377.87萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。
2.支出總計424.59萬元。包括:
(1)基本支出184.74萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。
(2)項目支出239.85萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:宣傳事務225.24萬元,文化體育與傳媒支出14.61萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共財政預算撥款支出424.59萬元,其中:基本支出184.74萬元,項目支出239.85萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出424.59萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出409.98萬元,文化體育與傳媒支出14.61萬元。
一般公共服務支出409.98萬元。包括:
(1)行政運行107.47萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務200.24萬元。
(3)事業運行77.27萬元。
(4)其他宣傳事務支出25萬元。
文化體育與傳媒支出14.61萬元。包括:
(1)宣傳文化發展專項支出14.61萬元。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出184.74萬元,其中人員經費154.09萬元,公用經費30.65萬元。
(三)“三公”經費支出決算情況
2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出0.01萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.01萬元。
1.因公出國(境)費用支出情況
2016年度我部無公出國實際支出。
2.公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年未購置車輛,無公務用車運行維護費用。
3.公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.01萬元,較去年同比下降98%。累計接待1批次,2人。主要原因是嚴格執行中央八項規定具體要求,最大限度降低公務接待費支出。
(四)政府性基金預算財政撥款收支情況
本部門2016年度無此項收支。
(五)政府采購支出情況
本部門2016年度無此項支出。
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.政府采購決算表