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| 索引號 | 11610114013443185P/2015-005322 | 發布日期 | 2015-12-07 12:29 | 來 源 | 閻良區財政局 |
| 內容概述 | 關于2015年財政預算調整方案(草案)的報告——2015年11月在閻良區第十一屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議上閻良區財政局局長孫曉雷主任、各位副主任、各位委員:受區人民政府委托,現將我區2015年財政預算調整方案(草案)報告如下,請予審議。二、預算調整情況按照上述調整方案,對年初區十一屆人大四次會議審議通過的2015年區級一般公共預算作相應調整。附件:閻良區2015年一般公共預算收支調整表 | ||||
關于2015年財政預算調整方案(草案)的
報告
——2015年11月在閻良區第十一屆人民代表大會
常務委員會第二十七次會議上
閻良區財政局局長 孫曉雷
主任、各位副主任、各位委員:
受區人民政府委托,現將我區2015年財政預算調整方案(草案)報告如下,請予審議。
一、區級財政預算調整的原因
今年以來,我區財政在國家整體宏觀經濟下行和政策性減收等多重壓力下,表現出收入組織困難,質量下降,結構不合理,進度不均衡,剛性支出增長快,收支矛盾突出的總體特點。為此,區政府在積極應對本級預算收支問題,加強年度財政管理的同時,如實向上級政府反映我區財政狀況。
為了充分貫徹落實《預算法》的有關規定,結合我區財政預算執行情況的實際,經區政府研究并報上級政府同意,擬將我區2015年一般公共預算收入目標調整為128,256萬元,較年初目標133,600萬元減少5,344萬元,降幅4%。按照收支平衡原則,相應一般公共預算支出也要調減。
二、預算調整情況
按照上述調整方案,對年初區十一屆人大四次會議審議通過的2015年區級一般公共預算作相應調整。
區級一般公共預算總收入目標調減5,344萬元,調整為128,256萬元,降幅4%。具體調減科目為“1011801耕地占用稅”。
區級一般公共預算總支出目標調減5,344萬元,調整為144,729萬元,降幅3.6%,具體調減功能科目為“2120399城鄉社區支出—其他城鄉社區公共設施建設支出”。
三、完成調整預算的具體措施
為了保證2015年收支任務順利完成,我們將認真做好以下工作:一是加強與區級有關部門的溝通協調,以綜合治稅為抓手,堵塞漏洞,確保應收盡收;二是加快各類財政預算指標下達和項目資金撥付進度,重點做好民生項目資金下達,提高各環節工作效率;三是極消化存量資金,不能撥付的存量資金,收回并統籌使用,按要求補充預算穩定調節基金或用于償債;四是繼續加大爭取上級轉移支付及各項補助資金的力度,壯大財政收支規模。
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